质量体系内审报告
质量体系内审报告。 内审对象:
质量体系内部流程、工作指导书以及目的、方针、目标和质量手册等文件内容的符合性,并对文件实施情况进行审核。 内审时间:
2021年6月1日至2021年6月3日。 内审方法:
网上会议方式,通过查阅文档和询问方式进行内审。 内审人员:
内审员:A、B、C。 内审过程:
1.审核了《公司质量目标质量计划》、《工作指导书》等文件的符合情况。
2.询问了相关人员文件的使用情况,是否存在过时、错误或不适用的情况,并记录询问结果。
3.通过查阅相关流程文件,对公司质量体系的流程进行了审核,对涉及的工作内容、工作人员和流程执行情况等方面进行了讨论和评估。
4.对内审结果进行了综合分析,得出具体的内审结果,并提出了改进建议。
内审结果:本次审核认为,公司质量体系的文件符合内部规定与管理要求,工作流程有条不紊,没有发现明显错误或重大问题,流程的跟踪和监督落实到实际工作中也基本上得到了有效的实施,标准执行的情况较好。然而,仍存在一些细节问题,需要改进,例如文件的更新及管理、流程优化等方面,应加强流程管理和质量监控。
改进建议:公司应在审核过程中,强调对流程跟踪和监督的重视,完善文件管理、流程优化和执行落实等方面,加强管理团队对各个环节的监控和指导,让质量体系和流程实现更加稳定和高效。
内审日期:2021年6月3日。 内审员:A、B、C。
(以上为质量体系内审报告,供参考)。